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MANITOU OFRECE SUS RESULTADOS SEMESTRALES DE 2023

Las ventas netas del primer semestre comparado con el año pasado fueron de 1.402 millones de euros, un +33% frente al primer semestre del 2022. Los ingresos en el segundo trimestre fueron de 736 millones de euros, un +21% frente al segundo trimestre del 2022.

Mientras, los pedidos de equipos en el 2T 23 fueron de 287 millones de euros, frente a los 791 en el 2T 22.

La cartera de pedidos de equipos al final del segundo trimestre de 2023 fue de 3.061 millones de euros, frente a 3.554 millones en el segundo trimestre de 2022

El beneficio neto fue de 62,6 millones de euros frente a 29,3 millones de euros en 2022. El crecimiento previsto de los ingresos es de alrededor del 20% en 2023 en comparación con 2022. El beneficio operativo recurrente previsto para 2023 superior al 5,5% de los ingresos.

Michel Denis, Presidente y Director General, ha declarado: “Con un aumento de la cifra de negocios del 33% con respecto al primer semestre de 2022 y una casi duplicación del resultado operativo recurrente, el primer semestre de 2023 marca la vuelta del Grupo a un crecimiento y unos resultados muy positivos. Este nivel récord de actividad es el resultado de nuestros elevados niveles de producción, logrados en un contexto de mayor fluidez operativa. Las ventas aumentan en todos los sectores y zonas geográficas.

En cuanto a los resultados financieros, la rápida mejora de nuestra rentabilidad es el resultado de la gestión de la cartera de pedidos, tanto en términos de ajustes de precios como de gestión del flujo de pedidos, de la ralentización de la inflación sobre las materias primas y de una acción incesante para aumentar nuestra rentabilidad.

Las perspectivas de nuestros mercados son cada vez menos visibles. En el sector de la construcción, la ralentización observada en Alemania y el Reino Unido se extiende progresivamente por el continente europeo, mientras que en otras zonas geográficas siguen existiendo oportunidades de crecimiento. La suspensión de la entrada de pedidos en determinadas líneas de productos ha contribuido a la disminución de la cartera de pedidos, que sigue siendo muy profunda.

Para 2023, esperamos un crecimiento de los ingresos de alrededor del 20% en comparación con 2022, con un beneficio operativo recurrente para 2023 superior al 5,5% de los ingresos, frente al 3,6% para 2022.”

Inversión

La división de Productos tiene previsto invertir en un nuevo centro de soldadura mecánica contiguo a las fábricas de plataformas aéreas de trabajo de Candé para garantizar el futuro crecimiento del negocio. La inversión de 60 millones de euros se sumará a los 460 millones del plan Nuevos Horizontes 2025. La puesta en servicio está prevista para finales de 2025.

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